+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Национальные интересы: приоритеты и безопасность»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

eLIBRARY.RU
ООО «ИВИС»
Biblioclub

Организация и особенности системы внутреннего контроля в центрах бюджетного учета

ВЫПУСК 8, АВГУСТ 2025

Получена: 13.02.2025

Одобрена: 07.04.2025

Доступна онлайн: 14.08.2025

Рубрика: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Коды JEL: C63, H61, H83, M42

Страницы: 132-143

https://doi.org/10.24891/hnsmhb

Татьяна Георгиевна ШЕШУКОВА доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры учета, аудита и экономического анализа, Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), Пермь, Российская Федерация 
sheshukova@psu.ru

https://orcid.org/0000-0002-8775-8943
SPIN-код: 5984-4641

Ольга Александровна ТЮРИНА ответственный автор, начальник отдела анализа и мониторинга муниципальных финансов финансово-аналитического управления Министерства территориального развития Пермского края, Пермь, Российская Федерация 
olga.turina59@yandex.ru

https://orcid.org/0000-0002-2509-4352
SPIN-код: 3771-2211

Предмет. Организация и особенности системы внутреннего контроля в центрах бюджетного учета.
Цели. Разработать рекомендации по совершенствованию внутреннего контроля для повышения эффективности управления бюджетными ресурсами.
Методология. В процессе исследования использованы аналитический метод, сравнительный анализ, а также эмпирический метод для изучения практического опыта центров бюджетного учета.
Результаты. Определены основные проблемы внутреннего контроля в центре бюджетного учета. Предложены меры, способствующие улучшению контроля в сфере бюджетной системы, что повысит прозрачность, эффективность и надежность управления бюджетными ресурсами.
Выводы. Разработанный комплекс мер может эффективно использоваться в центре бюджетного учета и иных учреждениях бюджетной системы в целях рационального распоряжения средствами бюджета и снижения связанных с этим рисков.

Ключевые слова: внутренний контроль, центры бюджетного учета, управление бюджетом, финансовая информация

Список литературы:

  1. Донцова А.М., Семиколенова А.Б. Система внутреннего контроля и его элементы // Теория и практика современной науки. 2020. № 2. С. 74–77. EDN: TDZQXE
  2. Монгуш Ч.А. Внутренний контроль в бюджетных учреждениях // Экономика и социум. 2023. № 2. С. 876–879. EDN: QEXQTR
  3. Егорова И.С. Особенности осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита в коммерческой и бюджетной сфере // Учет. Анализ. Аудит. 2015. № 4. С. 91–100. EDN: UNXNGT
  4. Иванова Е.В. Организация системы внутреннего контроля на предприятиях // Евразийская интеграция: современные тренды и перспективные направления. 2023. С. 21–31. DOI: 10.24412/cl-37031-2023-2-21-31
  5. Демина И.Д., Кришталева Т.И. Организация внутреннего контроля и финансового аудита в организациях бюджетной сферы // Учет. Анализ. Аудит. 2023. Т. 10. № 3. С. 45–57. DOI: 10.26794/2408-9303-2023-10-3-45-57 EDN: DSEDHK
  6. Кудрявцева И.Ю. Система бухгалтерского учета как основа информационной системы внутреннего контроля // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. 2014. № 12. С. 80–83. EDN: SYDCNJ
  7. Гаджиев Н.Г. Развитие системы внутреннего контроля в бюджетном учреждении // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные науки. 2018. Т. 33. № 4. С. 6–15. DOI: 10.21779/2500-1930-2018-33-4-6-15 EDN: YZYVWH
  8. Саблина Е.В. Функционирование системы внутреннего контроля на примере бюджетных организаций // Молодой ученый. 2019. № 15. С. 217–219. EDN: ZDVABN
  9. Качкова О.Е., Кришталева Т.И., Демина И.Д. и др. Научное обоснование и разработка практических подходов к организации и проведению внутреннего финансового контроля в государственных (муниципальных) учреждениях: монография. М.: Русайнс, 2016. 226 с. DOI: 10.15216/978-5-4365-1216-7 EDN: WMYZVZ
  10. Демина И.Д., Кришталева Т.И. Оценка внутреннего контроля в ходе внутреннего финансового аудита государственных (муниципальных) учреждений // Аудит. 2020. № 6. С. 12–17. EDN: EVZJPN
  11. Ламовская О.Г., Моисеева А.А. Внутренний контроль нефинансовых активов в бюджетных организациях // Бизнес и дизайн ревю. 2019. № 4. С. 9. EDN: TTSREM
  12. Акашева В.В., Евдокимова Н.В. Особенности организации бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) учреждениях // Экономические исследования и разработки. 2017. № 3. С. 12–16. EDN: YKTZHT
  13. Торопова И.С. Современный аспект внутреннего контроля и аудита в Российской Федерации // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2020. № 3. С. 31–44. DOI: 10.37279/2312-5330-2020-3-31-41 EDN: VTMQQL
  14. Турищева Т.Б. Внутренний контроль как элемент предупреждения нарушений в учете бюджетного учреждения // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2019. Т. 8. № 3. С. 375–377. DOI: 10.26140/anie-2019-0803-0086
  15. Овчинникова О.А., Гребнева М.Е. Методика оценки системы внутреннего контроля организации // Аудитор. 2020. Т. 6. № 5. С. 3–7. DOI: 10.12737/1998-0701-2020-3-7 EDN: OYIVIK
  16. Очаковский В.А., Наумова И.И., Эсмер М. Правовые особенности осуществления государственного финансового контроля // Законность и правопорядок в современном обществе. 2016. № 34. С. 251–256. EDN: XHYIHP
  17. Иконникова О.В., Гуляева Е.М. Система внутреннего контроля организации // Аллея науки. 2020. Т. 2. № 1. С. 365–369. EDN: LODTNV
  18. Турищева Т. Б. Формирование системы внутреннего контроля (СВК) в российских условиях // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 3. С. 351–354. EDN: ZMLBEV

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-875X (Online)
ISSN 2073-2872 (Print)

Свежий номер журнала

ВЫПУСК 8
АВГУСТ 2026

Другие номера журнала

Журнал входит в Единый государственный перечень научных изданий — «Белый список». Подробнее>>